內部稽核組織及運作

組織結構

組織成員

本公司為強化公司治理,故於董事會下設稽核室,內置稽核人員,由董事會直接管轄,其內部稽核主管由董事會直接任免,並於任免之二個營業日前將相關訊息上傳至公開資訊觀測站上做重大訊息說明。

內部稽核使命

a.評估公司內部控制制度執行情形之有效性。
b.檢核財務報導的可靠性。
c.相關法令的遵循。
d.協助衡量公司營運之效率及效果。
e.提供各種改善建議,以確保各項制度得以有效執行,協助管理階層達成公司營運目標。

內部稽核作業

a.以風險大小為主要考量,進行稽核資源的分配。
b.依年度稽核計劃進行每月例行稽核事項,並不定期進行專案稽核。
c.協助各部門主管進行年度內部控制制度自我評估報告的完成。
d.隨時提供各項改善建議,降低各類公司營運風險,促進公司內部控制制度的有效執行。

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